تقرير مراجعة داخلية للمالية العامة
تقرير مراجعة داخلية للمالية العامة هو نموذج رسمي باللغة العربية مخصص لتوثيق أعمال المراجعة والرقابة المالية لدى الجهات المعنية، صادر ضمن إطار وزارة المالية ومفتشية المالية والمديرية العامة للمحاسبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتناول التقرير تقييم احترام القوانين المالية والمحاسبية، والتحقق من سلامة تنفيذ الميزانية، ومراجعة إجراءات الصرف والتحصيل، وتقييم نظام الرقابة الداخلية. يتضمن النموذج خانات لتسجيل رقم التقرير، وتاريخ التحرير، والجهة المعنية، والفترة الزمنية محل المراجعة، إضافة إلى جدول خاص بفريق المراجعة يضم الاسم واللقب والصفة والهيئة والإمضاء. كما يحدد قائمة الوثائق المفحوصة، ومنها الميزانية السنوية، وسجلات المحاسبة العامة، وأوامر الدفع والتحصيل، وتقارير الأداء المالي، والمراسلات الإدارية والمالية. يحتوي التقرير على مساحة لتدوين الملاحظات الرئيسية، وقسم للنتائج والاستنتاجات يتضمن خيارات تتعلق بوجود تجاوزات أو اختلالات مالية، أو الاحترام الجزئي للإجراءات التنظيمية، أو المطابقة الكاملة للأنظمة المعمول بها. ويشمل كذلك قائمة توصيات يمكن اعتمادها، مثل تعزيز الرقابة الداخلية، وتصحيح الإجراءات المحاسبية، وتسوية التجاوزات المالية، وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمين. يختتم النموذج ببيانات تحرير التقرير ومكانه وتاريخه، وبيانات رئيس فريق المراجعة، مع خانات الاسم والصفة والإمضاء والختم، بما يجعله وثيقة إدارية للمراقبة الداخلية وتقييم التسيير المالي.
idara
الرافع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة املالية مفتشية املالية /املديرية العامة للمحاسبة تقرير مراجعة داخلية للمالية العامة رقم التقرير.....................…